问:请问我们公司收到一张印刷费增值税发票一张,金额是4000,税额是680,这笔分录怎么做,谢谢各位
请问我们公司收到一张印刷费增值税发票一张,金额是4000,税额是680,这笔分录怎么做,谢谢各位
答:
你们是一般纳税人这么处理
借:管理费用(营业费用)4000
借:应交税金-增值税进项税680
贷:银行存款4680
是小规模纳税人这么做
借:管理费用(营业费用)4680
贷:银行存款4680
我知道一般纳税人这么作是很别扭,我也曾经和国税的朋友讨论过,比如说修理费,我作为一般纳税人去修理,修理厂是一般纳税人,他们应该是可以开增值税专用发票给我的,而且我取得专用发票,只要我不用于职工福利等非税方面,应该是可以抵扣的。
以上是我个人理解,我希望和国税的讨论下,请木兰MM来说你的看法,因为我对国税的东西已经很久不碰了。
请问我们公司收到一张印刷费增值税发票一张,金额是4000,税额是680,这笔分录怎么做,谢谢各位
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你们是一般纳税人这么处理
借:管理费用(营业费用)4000
借:应交税金-增值税进项税680
贷:银行存款4680
是小规模纳税人这么做
借:管理费用(营业费用)4680
贷:银行存款4680
我知道一般纳税人这么作是很别扭,我也曾经和国税的朋友讨论过,比如说修理费,我作为一般纳税人去修理,修理厂是一般纳税人,他们应该是可以开增值税专用发票给我的,而且我取得专用发票,只要我不用于职工福利等非税方面,应该是可以抵扣的。
以上是我个人理解,我希望和国税的讨论下,请木兰MM来说你的看法,因为我对国税的东西已经很久不碰了。
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